<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50625042000310130776600200001010000000037100222611</Clave><CodigoActividad>523402</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00200001010000000037</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2020-04-25T08:16:08-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Ferretería y Depósito San Marcos S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101307766</Numero></Identificacion><NombreComercial>Ferretería y Depósito San Marcos</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>4</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>06</Barrio><OtrasSenas>De la iglesia católica de Bº Fátima 25 norte y 50 oeste</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22612610</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22612610</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>facturasfedesama@hotmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>4000042139</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>20004749</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturasice@ice.go.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>30</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>DESENGRASANTE PMOTOR GL.</Detalle><PrecioUnitario>6194.69000</PrecioUnitario><MontoTotal>6194.69000</MontoTotal><SubTotal>6194.69000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>805.30970</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>6999.99970</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>XILO NAIS GALON</Detalle><PrecioUnitario>15486.73000</PrecioUnitario><MontoTotal>15486.73000</MontoTotal><SubTotal>15486.73000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>2013.27490</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>17500.00490</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Cantidad>6.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>PAO MICROFIBRA UND</Detalle><PrecioUnitario>1327.43000</PrecioUnitario><MontoTotal>7964.58000</MontoTotal><SubTotal>7964.58000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1035.39540</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>8999.97540</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>4</NumeroLinea><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>CREMA DESENGRASANTE PMANOS</Detalle><PrecioUnitario>13274.35398</PrecioUnitario><MontoTotal>13274.35398</MontoTotal><SubTotal>13274.35398</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1725.66602</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>15000.02000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>42920.35398</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>42920.35398</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>42920.35398</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>42920.35398</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>5579.64602</TotalImpuesto><TotalComprobante>48500.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>99</TipoDoc><Numero>MM-4500090359</Numero><FechaEmision>2020-04-25T00:00:00-06:00</FechaEmision><Codigo>99</Codigo><Razon>SOLICITA MAURICIO VIQUEZ</Razon></InformacionReferencia></FacturaElectronica>