<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NotaCreditoElectronica xmlns="https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/notaCreditoElectronica"><Clave>50601111900020484022600100001030000000003112345678</Clave><NumeroConsecutivo>00100001030000000003</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2019-11-01T11:56:21-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>KEILOR GERARDO MADRIGAL NUnEZ</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>204840226</Numero></Identificacion><NombreComercial>KEILOR GERARDO MADRIGAL NUnEZ</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>2</Provincia><Canton>02</Canton><Distrito>03</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas>250 M OESTE Y 100 M NORTE DEL HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>85043313</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>novoconfortcr@hotmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>DESATUR CARIARI SOCIEDAD ANONIMA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101224320</Numero></Identificacion><CorreoElectronico>factura.electronica@cariari.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito></PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>4</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>SILLAS DE LOBBY PARA TAPIZ</Detalle><PrecioUnitario>146900.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>587600.00000</MontoTotal><SubTotal>587600.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>587600.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>SOFA DEL LOBBY 1</Detalle><PrecioUnitario>565000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>565000.00000</MontoTotal><SubTotal>565000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>565000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>1152600.00000</TotalMercanciasExentas><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>1152600.00000</TotalExento><TotalVenta>1152600.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>1152600.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>1152600.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>01</TipoDoc><Numero>00100001010000000006</Numero><FechaEmision>2019-10-16T15:46:05-06:00</FechaEmision><Codigo>03</Codigo><Razon>Corrige monto por motivo de mercadería que ya se había facturado previamente en factura física #237</Razon></InformacionReferencia><Normativa><NumeroResolucion>DGT-R-48-2016</NumeroResolucion><FechaResolucion>07-10-2016 08:00:00</FechaResolucion></Normativa></NotaCreditoElectronica>