<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NotaCreditoElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica"   ><Clave>50611062100030364070500100001030000000011112345678</Clave><CodigoActividad>602202</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001030000000011</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2021-06-11T20:53:42-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>JOSE GABRIEL ESQUIVEL CORDERO</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>303640705</Numero></Identificacion><NombreComercial>SERVITAXIROCADI</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>3</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>06</Distrito><Barrio>02</Barrio><OtrasSenas>Frente al Super La Violetera</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>60164486</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>66164486</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>servitaxirocadi@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>INS SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101549082</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22848500</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturaelectronica@insservicios.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito></PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo></Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicio de Taxi</Detalle><PrecioUnitario>969579.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>969579.00000</MontoTotal><SubTotal>969579.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>969579.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>969579.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>969579.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>969579.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>969579.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>969579.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>01</TipoDoc><Numero>00100001010000000071</Numero><FechaEmision>2021-05-24T18:40:48-06:00</FechaEmision><Codigo>01</Codigo><Razon>Por error en el CODIGO del proveedor, se anula la factura 71 con la siguiente leyenda:  Servicios prestados del 21 de abril al 20 de mayo, correspondiente a 51 expedientes por un monto de 969 579 colones. Ver archivo adjunto. TH-25.</Razon></InformacionReferencia></NotaCreditoElectronica>