<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/facturaElectronica"><Clave>50625051900020379045600100001010000000014112345678</Clave><NumeroConsecutivo>00100001010000000014</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2019-05-25T09:00:17-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>ADEMAR MENDEZ QUIROS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>203790456</Numero></Identificacion><NombreComercial>SERVICIO JARDINERIA ADEMAR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>10</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas>25 SUR DE LA CLINICA SOLON NUÑEZ</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88547174</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88547174</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>aquiros1900@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>JUNTA DE EDUCACION ESCUELA UNIDAD VECINAL HATILLO 2</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3008075831</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22541189</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>jehatillo2@gmail.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>2 de Abril Compra de materiales y mano de obra para paja de agua.</Detalle><PrecioUnitario>25000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>25000.00000</MontoTotal><SubTotal>25000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>25000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>6 de Abril Instalacin de tubo para agua en sala de profesores y arreglo del portn del kinder por el lado del gimnasio.</Detalle><PrecioUnitario>40000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>40000.00000</MontoTotal><SubTotal>40000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>40000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>22 de Mayo Arreglo de fuga de agua en bao de la ley 7600 Mano de Obra y Material..</Detalle><PrecioUnitario>15000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>15000.00000</MontoTotal><SubTotal>15000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>15000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>4</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>24 de Mayo Fumigacin en toda la escuela y alrededores incluido veneno de ratas.</Detalle><PrecioUnitario>200000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>200000.00000</MontoTotal><SubTotal>200000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>200000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>280000.00000</TotalMercanciasExentas><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>280000.00000</TotalExento><TotalVenta>280000.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>280000.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>280000.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><Normativa><NumeroResolucion>DGT-R-48-2016</NumeroResolucion><FechaResolucion>07-10-2016 08:00:00</FechaResolucion></Normativa></FacturaElectronica>