<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.4/facturaElectronica"   ><Clave>50616122500310286682000100001010000000661100601719</Clave><ProveedorSistemas>3101729946</ProveedorSistemas><CodigoActividadEmisor>4321.0</CodigoActividadEmisor><CodigoActividadReceptor>6419.0</CodigoActividadReceptor><NumeroConsecutivo>00100001010000000661</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2025-12-16T14:09:33-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Geek Technology Internacional SRL</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102866820</Numero></Identificacion><NombreComercial>Geek Technology Internacional SRL</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>13</Canton><Distrito>01</Distrito><OtrasSenas>Plaza San Pedro. local 2-21</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>61107619</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>factura@geektint.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDE NUMERO UNO R L</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3004045027</Numero></Identificacion><CorreoElectronico>factura@coopeande1.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>02</CondicionVenta><PlazoCredito>1</PlazoCredito><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><CodigoCABYS>5461300000000</CodigoCABYS><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios profesionales</Detalle><PrecioUnitario>271262.30000</PrecioUnitario><MontoTotal>271262.30000</MontoTotal><SubTotal>271262.30000</SubTotal><BaseImponible>271262.30000</BaseImponible><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifaIVA>08</CodigoTarifaIVA><Tarifa>13</Tarifa><Monto>35264.09900</Monto></Impuesto><ImpuestoAsumidoEmisorFabrica>0</ImpuestoAsumidoEmisorFabrica><ImpuestoNeto>35264.09900</ImpuestoNeto><MontoTotalLinea>306526.39900</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>271262.30000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>271262.30000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>271262.30000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>271262.30000</TotalVentaNeta><TotalDesgloseImpuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifaIVA>08</CodigoTarifaIVA><TotalMontoImpuesto>35264.09900</TotalMontoImpuesto></TotalDesgloseImpuesto><TotalImpuesto>35264.09900</TotalImpuesto><MedioPago><TipoMedioPago>04</TipoMedioPago></MedioPago><TotalComprobante>306526.39900</TotalComprobante></ResumenFactura>
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            <OtroTexto codigo="NotaGeneral">00010 COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE VIGILANCIAS DE AGENCIA CARTAGO Estimación # EST-000650
Orden compra de referencia # 3300000133</OtroTexto>
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