<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50622072100310130776600200001010000000068100334104</Clave><CodigoActividad>523402</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00200001010000000068</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2021-07-22T13:25:42-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Ferretería y Depósito San Marcos S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101307766</Numero></Identificacion><NombreComercial>Ferretería y Depósito San Marcos</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>4</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>06</Barrio><OtrasSenas>De la iglesia católica de Bº Fátima 25 norte y 50 oeste</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22612610</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22612610</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>facturasfedesama@hotmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>4000042139</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>20004749</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturasice@ice.go.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>29</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>3338000010100</Codigo><Cantidad>2.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>WD40  ACEITE PENT 5.5 ONZ</Detalle><PrecioUnitario>2654.87000</PrecioUnitario><MontoTotal>5309.74000</MontoTotal><SubTotal>5309.74000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>690.26620</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>6000.00620</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>3699010000100</Codigo><Cantidad>2.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>MECHA COLOR 1K</Detalle><PrecioUnitario>4500.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>9000.00000</MontoTotal><SubTotal>9000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>9000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>3511003000300</Codigo><Cantidad>3.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>SPRAY BOSNY NEGRO ALTA TEM</Detalle><PrecioUnitario>4424.78000</PrecioUnitario><MontoTotal>13274.34000</MontoTotal><SubTotal>13274.34000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1725.66420</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>15000.00420</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>18584.08000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>9000.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>18584.08000</TotalGravado><TotalExento>9000.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>27584.08000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>27584.08000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>2415.93040</TotalImpuesto><TotalComprobante>30000.01040</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>99</TipoDoc><Numero>MM 4500142154</Numero><FechaEmision>2021-07-22T00:00:00-06:00</FechaEmision><Codigo>99</Codigo><Razon>AVISO 1180177</Razon></InformacionReferencia><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">MM 4500142154 AVISO 1180177</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>