<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50628122100310106382700100001010000000590100370811</Clave><CodigoActividad>630405</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000590</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2021-12-28T17:11:25-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Eco Tourz Jet Sky, S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101063827</Numero></Identificacion><NombreComercial>Manuel Antonio Jet Ski</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>6</Provincia><Canton>06</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>06</Barrio><OtrasSenas>Marina pez vela local 106</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>84401001</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>84401001</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>majetski@hotmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Sunset Villas of Manuel Antonio SRL</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102561429</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>27770580</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturas@tulemarresort.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>7324000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Jet Ski doble</Detalle><PrecioUnitario>170.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>170.00000</MontoTotal><SubTotal>170.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>22.10000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>192.10000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>USD</CodigoMoneda><TipoCambio>644.09</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>170.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>170.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>170.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>170.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>22.10000</TotalImpuesto><TotalComprobante>192.10000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">By Miguel Cliente Richard habitacion 402  Factura 03526 Nota se cobra asi porque un nino iba con el guia doble 13040 del nino 13 IVA  Total 192.10Factura 03526</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>